【Word文档】 区财政局20**年财政管理工作总结

2021-12-26  |   格式:DOC  |   分类: 机关公文 > 其他
摘要:区财政局20**年财政管理工作总结  xxxx年,在区委、区政府的坚强领导下,我们紧紧围绕全年工作目标,认真贯彻中央、省市区经济工作会议及省、市财政工作会议精神,全面落实区委、区政府决策部署,在全面建成核心引领区新的征程中,不忘初心,牢记使命,继续向前,较好地完成了年度各项工作任务,开启了全区财 ...(全文共:3093字)

区财政局20**年财政管理工作总结

  xxxx年,在区委、区政府的坚强领导下,我们紧紧围绕全年工作目标,认真贯彻中央、省市区经济工作会议及省、市财政工作会议精神,全面落实区委、区政府决策部署,在全面建成核心引领区新的征程中,不忘初心,牢记使命,继续向前,较好地完成了年度各项工作任务,开启了全区财政改革发展的新时代。

  一、xxxx年工作总结

  (一)抢抓机遇,财政增收形势积极向好

  xxxx年,区域经济在棚改效应的强力拉动下,全区财税部门充分运用“x+x+x”大XXX城市圈发展契机,科学研判形势,妥善应对挑战,通过全力加强收入组织工作、强化征管措施、优化征管服务、开展联管联控,有力地确保了收入任务的落实,有力地确保了收入的稳定增长,收入规模、收入增幅、收入质量都实现了新的跨越。

  xxxx年,全区实现财政总收入xx.x亿元,占预算的xxx.x%,超收x.xx亿元,比上年增加x.xx亿元,同比增长xx.x%,比市政府年度考核目标增幅提高x.x个百分点。其中,税收收入完成xx.x亿元,占预算xxx.x %,同比增长xx.x%,比市政府年度考核目标增幅提高x.x个百分点,税收收入占财政总收入的比重达到xx.x %,比上年提升x.x 个百分点;非税收入完成x.x亿元,占预算的xx.x%,同比下降x.x%,是近年来第一次比年初预算减少。

  xxxx年,区级地方收入完成xx.xx亿元,占预算的xxx.x%,同比增长x.x%,地方收入增幅与财政总收入增幅存在较大偏差的主要原因是:xxxx年,为了落实市政府关于我区为全市财政收入作贡献的要求,增加非税收入入库x.x亿元,相应提高了区级地方收入基数;xxxx年,我区为了落实省财政厅关于提高收入质量压减非税收入规模的要求,非税收入比上年下降了x.x%,从而影响了地方收入的增长。

  (二)注重民生,财政保障能力充分彰显

  xxxx年,是区财政收支平衡最困难的一年,年初预算财力缺口高达x.x亿元,为了达到收支平衡,调用预算稳定调节基金xxxx万元,安排债券资金x.x亿元。

  为了缓解收支平衡压力,切实解决收入增长远远小于支出增长的财力缺口难题,我们通过力抓财政增收以税收增收为主、加大向上争资争项力度、统筹盘活财政存量资金、优化整合上级专项资金等措施,确保了全区干部职工同城同待遇的政策落实,确保了部门单位的正常运转,确保了社会保障全覆盖的民生需求,确保了区委、区政府重大决策部署的落实。其中,区级地方税收收入比年初预算增加xxxx万元,财力性转移支付比年初预算增加xxxx万元,可用于财力安排的债券资金比年初预算增加xxxx万元,盘活存量资金xxxx万元,优化整合专项资金xxxx万元。年终关帐时,我们不但没有调用预算稳定调节基金,而且还安排了x.x亿结转资金,可用于干部工资福利待遇政策性提标和春节维稳等重点支出安排。

  xxxx年,全区完成一般公共预算支出xx.x亿元,其中民生支出xx.x亿元,同比增长x%,民生支出占财政支出的比重为xx.x%。

  (三)力推改革,财政管理绩效稳步提升

  xxxx年,是财税改革的深化之年,为了推进落实各项改革要求,以改革促管理,以改革促绩效,我们重点做好了以下工作。

  一是以实名制预算为基础,深化预算管理改革。严格执行部门预算单位实名制预算,优先保障全区干部职工的基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等各项工资性支出。建立全口径政府预算管理体系,将部门单位所有收支纳入预算管理。推进财政预决算公开全覆盖,除涉密单位外,全区xxx个预算单位预决算在区政府门户网站统一公开。


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